崗位職責??
1、?協助建立與完善本公司全面風險管理體系,制定公司風險管控制度,參與建立和完善公司風險評價體系;
2、?指導下屬企業建立健全風險管理體系、制度和流程;?
3、?對公司及下屬企業財務收支及財務報告的真實性進行審計監督;
4、?對公司重大投資項目、重大經營合同的執行情況實施檢查、監督;??
5、?對公司重大經濟糾紛、訴訟事項進行跟蹤;??
6、?對公司經濟合同、協議的簽訂進行審核;
7、?配合國家審計、社會審計等外部審計工作;??
8、?根據年度審計報告及管理建議書,制定和開展后續審計,并匯報結果;??
9、?撰寫年度內部審計報告。
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任職資格??
1、?全日制本科及以上學歷,會計(含審計)、金融、經濟、管理、法律等相關專業;??
2、?8年以上工作經驗,具有5年以上會計師事務所或集團公司內部審計經驗優先;??
3、?具備較強的風險識別能力和解決問題的能力;??
4、?具有較強的溝通能力與應變能力,思維邏輯清晰;???
5、?熟悉全面風險管理論、內控基本規范及配套法規;??
6、?較好的文字能力、表達能力,較好的團隊合作精神。